旬阳县政务服务中心2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-23 16:37:27 来源:本网 作者: 点击:
一、部门主要职责
1、负责制定和规范政务中心的管理制度,审定政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批事项的办理流程,负责对进入或退出政务中心受理、办理的行政服务事项进行初审并报县政府决定;负责对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务中心集中受理、办理的行政服务事项,督促该事项在规定期限内停止执行;负责对进入政务中心集中受理、办理的行政服务事项运转情况进行协调和监督并适时通报有关情况;负责对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调;负责对各部门在政务中心设置窗口提出具体意见,对进入政务中心的各办事窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核;负责对镇便民服务中心的工作进行指导;负责受理、处理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法等行为的投诉举报;负责制定和实施各项管理制度并进行监督检查;承办县政府及管委会领导交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、积极配合行政审批权相对集中改革工作。2、加快我县“互联网+政务服务”建设。3、推进政务服务中心标准化建设。4、全力推进“紫阳全程代理模式”。5、推进镇村两级政务服务标准化建设。6、加强政务中心自身建设。7、积极完成县委县政府交办的其它工作。
三、部门预算单位构成
旬阳县政务服务中心为一级预算单位,正科级规格,隶属于县政府办管理,属全额拨款参公管理事业单位,预算单位代码为118001。经费管理方式:政务大厅按规定开设基本账户(即财政零余额账户)和往来专户。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制8人,其中事业编制8人;实有人员2人,其中事业2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无独立办公用房,办公地点在县城党家坝办公区环保局一二楼,办公用房由县政府统一安排。机关资产由办公室和财务室统一管理,均在县财政局固定资产系统中登记录入并建立有台账。单位无公车。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款29.92万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年收支预算年预算收入29.92万元。其中:经费补助收入18.22万元,事业发展补助收入11.7万元。增减变动情况及原因:收支预算较上年变动不大基本持平。因单位调出一人,经费补助收入有所减少;因窗口工作人员增加,事业发展补助收入有所增加。
(二)财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款预算收入29.92万元,财政拨款预算支出29.92万元。增减变动情况及原因:较上年基本持平。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年部门一般公共预算拨款收支30.37万元,2018年部门一般公共预算拨款收支29.92万元,与上年对比同比减少1.48%。原因是:调出一人。
2、 支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度部门公共预算拨款支出29.92万元,按功能划分,其中机关事业养老保险缴费2.29万元,政务公开审批支出27.63万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年度部门公共预算拨款支出29.92万元,其中:工资福利支出12.85万元,养老保险缴费2.29万元,对个人和家庭补助1.1万元,日常公用经费支出13.68万元。增减变动情况及原因:单位调出一人,工资福利支出有所减少;因窗口工作人员增加,日常公用经费支出增加,总体较上年基本持平。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算数会议费5000元,与上年相同。
(七)机关运行经费安排情况。2018年部门日常公用经费支出13.68万元。因窗口工作人员增加,日常公用经费支出增加。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费等。
附:2018年部门预算公开报表
旬阳县政务服务中心
2018年3月12日
1、负责制定和规范政务中心的管理制度,审定政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批事项的办理流程,负责对进入或退出政务中心受理、办理的行政服务事项进行初审并报县政府决定;负责对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务中心集中受理、办理的行政服务事项,督促该事项在规定期限内停止执行;负责对进入政务中心集中受理、办理的行政服务事项运转情况进行协调和监督并适时通报有关情况;负责对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调;负责对各部门在政务中心设置窗口提出具体意见,对进入政务中心的各办事窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核;负责对镇便民服务中心的工作进行指导;负责受理、处理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法等行为的投诉举报;负责制定和实施各项管理制度并进行监督检查;承办县政府及管委会领导交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、积极配合行政审批权相对集中改革工作。2、加快我县“互联网+政务服务”建设。3、推进政务服务中心标准化建设。4、全力推进“紫阳全程代理模式”。5、推进镇村两级政务服务标准化建设。6、加强政务中心自身建设。7、积极完成县委县政府交办的其它工作。
三、部门预算单位构成
旬阳县政务服务中心为一级预算单位,正科级规格,隶属于县政府办管理,属全额拨款参公管理事业单位,预算单位代码为118001。经费管理方式:政务大厅按规定开设基本账户(即财政零余额账户)和往来专户。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制8人,其中事业编制8人;实有人员2人,其中事业2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无独立办公用房,办公地点在县城党家坝办公区环保局一二楼,办公用房由县政府统一安排。机关资产由办公室和财务室统一管理,均在县财政局固定资产系统中登记录入并建立有台账。单位无公车。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款29.92万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年收支预算年预算收入29.92万元。其中:经费补助收入18.22万元,事业发展补助收入11.7万元。增减变动情况及原因:收支预算较上年变动不大基本持平。因单位调出一人,经费补助收入有所减少;因窗口工作人员增加,事业发展补助收入有所增加。
(二)财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款预算收入29.92万元,财政拨款预算支出29.92万元。增减变动情况及原因:较上年基本持平。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年部门一般公共预算拨款收支30.37万元,2018年部门一般公共预算拨款收支29.92万元,与上年对比同比减少1.48%。原因是:调出一人。
2、 支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度部门公共预算拨款支出29.92万元,按功能划分,其中机关事业养老保险缴费2.29万元,政务公开审批支出27.63万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年度部门公共预算拨款支出29.92万元,其中:工资福利支出12.85万元,养老保险缴费2.29万元,对个人和家庭补助1.1万元,日常公用经费支出13.68万元。增减变动情况及原因:单位调出一人,工资福利支出有所减少;因窗口工作人员增加,日常公用经费支出增加,总体较上年基本持平。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算数会议费5000元,与上年相同。
(七)机关运行经费安排情况。2018年部门日常公用经费支出13.68万元。因窗口工作人员增加,日常公用经费支出增加。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费等。
附:2018年部门预算公开报表
旬阳县政务服务中心
2018年3月12日
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